一、部门基本情况
(一)所属单位
湟中县工商联下设行政单位1个,参公事业单位0个,事业单位0个(其中:全额补助事业单位0个,差额补助事业单位0个,定额补助事业单位0个)
(二)人员构成
行政编制1人,参公事业编制0个,事业编制0人,实有在职人数6人,离休人数0人,退休人数3人,退职(役)人数0人,其他人员0人。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指工商联为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指工商联等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如经验交流会、主席办公会议经费等项目支出。
(一)收入情况
工商联本年度预算总收入为98.18万元,比上年增加7.32万元,增长7%,增长的主要原因是人员工资上涨。其中:一般预算财政拨款收入98.18万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。
(二)支出情况
本年度支出预算98.18万元,比上年增加7.32万元,增长7%,增长的主要原因是人员工资上涨。其中:
按支出项目类别:1、基本支出90.18万元,包括:人员经费支出82.72万元,公用经费支出7.46万元;2、项目支出8万元,包括:商品服务支出8万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出72.71万元,社会保障和就业支出19.02万元,住房保障支出6.45万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出75.02万元,商品和服务支出15.46万元,对个人和家庭的补助支出7.7万元,对企事业单位的补助支出0万元,转移性支出0万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映工商联年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政当年拨付的资金。
上级补助收入,是指直属上级部门拨付资金。
事业收入,是指直属上级部门拨付资金。
事业单位经营收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
下级单位上缴收入,是指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
其他收入,是指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
上年结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
用事业基金弥补的收支差额,是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括工商联在职人员工资、公用经费等基本支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括工商联离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括工商联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映工商联年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明(表3)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映工商联年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
2016年度工商联部门预算公开表.xls
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工商联"三公"经费支出预决算公开表.xls
d3bd167ee50e16b5b0363b49c6b5b731.xls (18.00 KB) |