一、部门基本情况
(一)所属单位
湟中县共和镇人民政府部门下设行政单位1个,参公事业单位0个,事业单位1个(其中:全额补助事业单位1个,差额补助事业单位0,定额补助事业单位0个)
(二)人员构成
行政编制33人,参公事业编制0个,事业编制16人,实有在职人数40人,离休人数0人,退休人数8人,退职(役)人数0人,其他人员0人。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指政府等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如商品和服务支出类、工资福利支出类等项目支出。
(一)收入情况
共和镇人民政府本年度预算总收入为923.55万元,比上年增加140.76万元,增长18%,增长的主要原因是一、职工工资和福利支出增加;二、村干部报酬补助标准增加。其中:一般预算财政拨款收入923.55万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。
(二)支出情况
本年度支出预算923.55万元,比上年增加140.76万元,增长18%,增长的主要原因是人员增加。其中:
按支出项目类别:1、基本支出497.43万元,包括:人员经费支出458.7万元,公用经费支出38.73万元;2、专项支出426.12万元,包括:商品服务支出199.43万元,人员经费支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出226.69万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出288.95万元,社会保障和就业支出79.76万元,医疗卫生和计划生育支出46.18万元,城乡社区事务3万元,农林水事务469.95万元,住房保障支出34.51万元,其他支出1.2万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出621.57万元,商品和服务支出238.16万元,对个人和家庭的补助支出63.82万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映共和镇人民政府年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入,是指通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
上级补助收入,是指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
事业收入,是指指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入,是指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
下级单位上缴收入,是指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
其他收入,是指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
上年结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括共和镇人民政府在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括共和镇人民政府离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括共和镇人民政府按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映共和镇人民政府年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明(表3)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映共和镇人民政府年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
共和镇2016年部门预算公开表.xls
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共和镇"三公"经费支出预决算公开表.xls
916fa3c408f67afdc7cb91b18aa47711.xls (22.00 KB) |