一、部门基本情况
(一)所属单位
甘河滩镇政府下设行政单位1个,事业单位2个(其中:全额补助事业单位2个)。
(二)人员构成
行政编制19人,事业编制14人,实有在职人数31人,退休人数5人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指镇政府为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指行政事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如文化支出、环境卫生支出、农村综合改革等项目支出。
(一)收入情况
甘河滩镇政府本年度预算总收入为683.10万元,比上年增加167.17万元,增长32.40%,增长的主要原因是农村综合改革项目中增加了对村民委员会和村党支部的经费,以及人员增加相应增加的经费。
(二)支出情况
本年度支出预算683.10万元,比上年增加167.17万元,增长32.40%,增长的主要原因是农村综合改革项目中增加了对村民委员会和村党支部的经费,以及人员增加相应增加的经费。其中:按支出项目类别:1、基本支出410.33万元,包括:人员经费支出380.10万元,公用经费支出30.23万元;2、项目支出272.77万元,包括:商品服务支出137.24万元,其他支出类项目135.53万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出215.65万元,社会保障和就业支出78.02万元,医疗卫生和计划生育支出34.3万元;城乡社区事务2万元;农林水事务325.25万元;住房保障支出27.16万元;其他支出0.72万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出450.25万元,商品和服务支出167.47万元,对个人和家庭的补助支出65.38万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映2016年度部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
(1)一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(2)其他收入:指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
(3)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
(4) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(7)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(8)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(9)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映甘河滩镇年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明(表4)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映甘河滩镇年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
甘河滩镇2016年部门预算公开表(1).xls
d6b25167528d0ae45621f566cb3fca59.xls (57.00 KB) |
甘河滩镇"三公"经费支出预决算公开表.xls
3ad88153f4e3f9234cd7feb0470fc1ab.xls (24.50 KB) |