一、部门基本情况
(一)所属单位
湟中县统战部设行政单位1个。
(二)人员构成
编制人数22人,实有在职人数13人,退休人数13人。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指县委办公室为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费等日常公用经费支出;专项支出是指县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如民族团结进步先进区创建经费、朝觐工作经费、塔尔寺维稳值班房租、藏传佛教寺院办公经费等项目支出。
(一)收入情况
统战宗教局本年度预算总收入为399.49万元,比上年增加80.93万元,主要原因是人员比上年增加,工资、经费相应增加,同时专项业务费比上年增加。其中:一般预算财政拨款收入399.49万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元。
(二)支出情况
本年度支出预算399.49万元,比上年增加80.93万元,主要原因是人员比上年增加,工资、经费相应增加,同时专项业务费比上年增加。
按支出项目类别:1、基本支出194.29万元,包括:人员经费支出181.68万元,公用经费支出12.61万元;2、项目支出205.20万元,包括:商品服务支出205.20万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出310.26万元,社会保障和就业支出61.11万元,医疗保障支出17.47元,住房保障支出10.65万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出127.29万元,商品和服务支出217.81万元,对个人和家庭的补助支出54.39万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映统战宗教局年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政当年拨付的资金。
上级补助收入,是指直属上级部门拨付资金。
上年结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括统战宗教局在职人员工资、公用经费等基本支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括统战宗教局离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括统战宗教局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映统战宗教局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明(表3)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映统战宗教局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
2016年度统战部部门预算公开表.xls
e09462e5547dead712a0a29d44c5cb05.xls (57.50 KB) |
统战部"三公"经费支出预决算公开表.xls
65f7ac49e92d20ed74a208c0346cf6d9.xls (17.50 KB) |