一、基本情况
(一)所属单位
湟中县旅游局,内设办公室、综合科、执法大队。
(二)人员构成
2015年年末共有在职人员12人,公务车和业务用车2辆。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指2016年度为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)收入情况
2016湟中县旅游局本年度预算总收入为310.99万元,比上年增加63.82万元,增长20.52%,增长的主要原因是项目增加。其中:一般预算财政拨款收入142.99万元。
(二)支出情况
本年度支出预算310.99万元,比上年增加63.82万元,增长20.52%,增长的主要原因是项目增加。其中:
按支出项目类别:1、基本支出142.99万元,包括:人员经费支出127.28万元,公用经费支出15.71 万元;2、项目支出168万元,包括:商品服务支出168万元。
按支出功能分类科目:社会保障和就业支出16.65万元,医疗卫生与计划生育支出12.88万元,商业服务业等支出271.3万元,住房保障支出10.16万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出117.12万元,商品和服务支出183.71万元,对个人和家庭的补助支出10.16万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
公共财政预算拨款(补助)收入,是指财政当年拨付的资金。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
公共安全支出,指反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明(表3)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
湟中县2016年度部门预算公开表-旅游局.xls
17ab4e798cd9587d248fc551a10383fa.xls (45.00 KB) |
"三公"经费支出预决算公开表-旅游局.xls
242b06254ba9abb52419e44fe4c2d026.xls (24.50 KB) |